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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.926460
Contract reference
EGCEMC-2024-00049
Contract description:
Adquisición de materiales de ferretería.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
EGCEMC-DAF-CD-2024-0032
Request Title
solicitud de materiales de ferreteria
Description
Solicitud de materiales de ferretería
Business Operation
Administrativo
Reply Reference
cotizacion_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
234,097.84 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
27 de febrero esq. aven, luperon plaza de la bandera OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
15 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1965756 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
198,388.00
0.00
35,709.84
0.00
234,100.00
234,097.84
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
Block de 8
1,000
UD
70
60
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
70,000.00
70,800.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento gris
130
UD
650
554
72,020.00
0.00
18
12,963.60
0.00
84,500.00
84,983.60
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento blanco
10
UD
2,300
2,120
21,200.00
0.00
18
3,816.00
0.00
23,000.00
25,016.00
4
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
quintal de varilla 3/8 x 20
10
UD
4,100
3,300
33,000.00
0.00
18
5,940.00
0.00
41,000.00
38,940.00
5
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
quintal de varilla 1/2 x 20
4
UD
3,900
3,042
12,168.00
0.00
18
2,190.24
0.00
15,600.00
14,358.24
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
20241216130704_00001.pdf
20241216130704_00001.pdf
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20241216130704_00002.pdf
20241216130704_00002.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/12/2024_6_01 p.m..Pdf
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20241216131848.pdf
20241216131848.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
234,097.84
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
180,799.60
DOP
----
View
2.3.6.3.06
53,298.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
pago
234,097.84
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734371945188QH7NY
1
234,097.84
DOP
Vencido
Link