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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.928881
Contract reference
CECCOM-2024-00054
Contract description:
Solicitud de productos comestibles
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CECCOM-DAF-CD-2024-0023
Request Title
Solicitud de productos comestibles
Description
Adquisición de productos comestibles
Business Operation
DIRECCIÓN DE LOGISTICAS
Reply Reference
Solicitud de productos comestibles_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
89,664.06 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE D NO. 11 VALDESIA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Adquisicion de productos comestibles, para ser consumidos por el CECCOM y sus dependencias
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1965310 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
76,237.00
0.00
13,427.06
0.00
76,237.00
89,664.06
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Paquete de cafe de 400 gr/14.1
15
UD
410
410
6,150.00
0.00
16
984.00
0.00
6,150.00
7,134.00
Comentarios proveedor:
Coffe Monte Real
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Fardos de cafe 20/1
3
UD
7,450
7,450
22,350.00
0.00
18
4,023.00
0.00
22,350.00
26,373.00
Comentarios proveedor:
Santo Domingo
3
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Potes de cremora de 15oz
12
UD
585
585
7,020.00
0.00
18
1,263.60
0.00
7,020.00
8,283.60
Comentarios proveedor:
Nestle Coffee Mate
4
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
Funda de azucar crema de 5 lbs,
39
UD
200
200
7,800.00
0.00
16
1,248.00
0.00
7,800.00
9,048.00
5
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
Fardo de coca cola de 12 onz
10
UD
360
360
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
3,600.00
4,248.00
6
50181909 - Galletas de so
(...)
50181909 - Galletas de soda
2.3.1.1.01
Fardo de galletas de soda 6/20
1
UD
1,060
1,060
1,060.00
0.00
18
190.80
0.00
1,060.00
1,250.80
7
50202305 - Jugo fresco
2.3.1.1.01
Litro de jugos
24
UD
118
118
2,832.00
0.00
18
509.76
0.00
2,832.00
3,341.76
Comentarios proveedor:
Santal
8
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
Tarro de mantequilla con sal
2
UD
415
415
830.00
0.00
16
132.80
0.00
830.00
962.80
Comentarios proveedor:
President Con sal
9
50202310 - Agua mineral
2.3.1.1.01
Fardo de soda amarga 12/1, 450ml.
19
UD
445
445
8,455.00
0.00
18
1,521.90
0.00
8,455.00
9,976.90
Comentarios proveedor:
Sona amarga Canada Dry
10
50151513 - Aceites vegeta
(...)
50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles
2.3.1.1.01
Galon de aceite de oliva 5 lt
2
GAL
5,020
5,020
10,040.00
0.00
18
1,807.20
0.00
10,040.00
11,847.20
11
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
Galon de vinagre blanco 1/gal.
5
GAL
140
140
700.00
0.00
18
126.00
0.00
700.00
826.00
12
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
Cajita de crema liquida para cafe
15
CAJ
360
360
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
5,400.00
6,372.00
Comentarios proveedor:
Francesa International
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/12/2024_3_03 p.m..Pdf
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Orden de Compras_13_12_2024_3_03 p.m..pdf
Orden de Compras_13_12_2024_3_03 p.m..pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
89,664.06
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
89,664.06
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Transferencia
89,664.06
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
15656-1
15656
90,000.00
DOP
Vencido
Certificacion 15656-1.pdf
2025
16319-1
163191
88,389.66
DOP
Vencido
CuotaParaComprometer 16319.pdf