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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.931028
Contract reference
PS-2024-00518
Contract description:
Adquisición de pinturas y materiales eléctricos para la habilitación de la nueva oficina de cuidados del Programa Supérate, dirigido a mipymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PS-DAF-CD-2024-0093
Request Title
Adquisición de pinturas y materiales eléctricos para la habilitación de la nueva oficina de cuidados del Programa Supérate, dirigido a mipymes.
Description
Adquisición de pinturas y materiales eléctricos para la habilitación de la nueva oficina de cuidados del Programa Supérate
Business Operation
Servicios Generales
Reply Reference
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
81,456.58 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/12/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacén Abreu. C/ Abreu. Esq. Salcedo, detrás del destacamento de San Carlos.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1964035 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,031.00
0.00
12,425.58
0.00
83,820.00
81,456.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27112807 - Cuñas
2.3.6.3.04
Tarugo 1/4. (Según Ficha Técnica).
500
UD
22
44
22,000.00
0.00
18
3,960.00
0.00
11,000.00
25,960.00
2
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector de bronce para cable U-1. (Según Ficha Técnica).
100
UD
175
123.5
12,350.00
0.00
18
2,223.00
0.00
17,500.00
14,573.00
3
39121205 - Canaletas para
(...)
39121205 - Canaletas para cables
2.3.9.8.02
Caja Plástica para canales 2x4. (Según Ficha Técnica).
50
UD
100
81.96
4,098.00
0.00
18
737.64
0.00
5,000.00
4,835.64
4
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01
Alambre eléctrico de cobre # 12 AWG THHN azul. (Según Ficha Técnica).
400
FT
10.9
11.21
4,484.00
0.00
18
807.12
0.00
4,360.00
5,291.12
5
26121634 - Cable de cobre
2.3.9.6.01
Alambre eléctrico de cobre # 10 AWG THHN azul. (Según Ficha Técnica).
400
FT
10.9
17.51
7,004.00
0.00
18
1,260.72
0.00
4,360.00
8,264.72
1
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura azul positivo. (Según Ficha Técnica).
15
GAL
1,530
683
10,245.00
0.00
18
1,844.10
0.00
22,950.00
12,089.10
2
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura azul alba. (Según Ficha Técnica).
5
GAL
1,530
590
2,950.00
0.00
18
531.00
0.00
7,650.00
3,481.00
3
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pintura superior acrílica blanco 00. (Según Ficha Técnica).
10
GAL
1,100
590
5,900.00
0.00
18
1,062.00
0.00
11,000.00
6,962.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2024_8_45 p.m..Pdf
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CC 273.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
81,456.58
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
22,532.10
DOP
----
View
2.3.6.3.04
25,960.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
28,128.84
DOP
----
View
2.3.9.8.02
4,835.64
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
66,883.55
DOP
Diciembre
2024
1
PAGO
14,573.03
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734029767042pTLm6
1
81,456.58
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738684943427pU2SQ
1
14,573.03
DOP
Vencido
Link