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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.925005
Contract reference
PROINDUSTRIA-2024-00343
Contract description:
COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA AUTOBUSES NISSAN FICHA 07 Y HYUNDAI FICHA 12 ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN PROINDUSTRIA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
12/06/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
11/02/2025
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
PROINDUSTRIA-DAF-CD-2024-0196
Request Title
COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA AUTOBUSES NISSAN FICHA 07 Y HYUNDAI FICHA 12 ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN PROINDUSTRIA
Description
COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA AUTOBUSES NISSAN FICHA 07 Y HYUNDAI FICHA 12 ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN PROINDUSTRIA
Business Operation
SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Reply Reference
Grupo Cometa, SAS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
82,186.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1964327 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
69,649.18
0.00
12,536.85
0.00
69,649.18
82,186.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25172504 - Neumáticos par
(...)
25172504 - Neumáticos para automoviles o camiones ligeros
2.3.5.3.01
Gomas con sus tubos Ref. R700/16 para Autobus Nissan F-12
6
UD
9,534.75
9,534.75
57,208.50
0.00
18
10,297.53
0.00
57,208.50
67,506.03
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
Baterias 17/12 para Autobus Hyundai F-07.
2
UD
6,220.34
6,220.34
12,440.68
0.00
18
2,239.32
0.00
12,440.68
14,680.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_12/12/2024_3_46 p.m..Pdf
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Acta de Adjudicacion.pdf
Acta de Adjudicacion.pdf
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Cuota a Comprometer 372-2024.pdf
Cuota a Comprometer 372-2024.pdf
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Orden de Compra Portal.pdf
Orden de Compra Portal.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
82,186.03
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.3.01
67,506.03
DOP
----
View
2.3.9.6.01
14,680.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS PARA AUTOBUSES NISSAN FICHA 07 Y HYUNDAI FICHA 12 ASIGNADOS A LA SECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN PROINDUSTRIA
82,186.03
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
372-2024
1
82,186.03
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer 372-2024.pdf