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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.926632 
Contract referenceARD-2024-00418 
Contract description:ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD 
Goods 
Contract Start:
16/12/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2024-0165 
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Direccion de Transportación 
ARD-DAF-CM-2024-0165 
GoodsDominicana 
580,324 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2024 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS EN LAS UNIDADES TERRESTRES DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1964121 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
491,800.000.0088,524.000.00942,000.00580,324.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO 235/75R17.5 16PR 8UD16,5009,90079,200.000.001814,256.000.00132,000.0093,456.00
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO 215/75 R17.5 16 PR24UD16,5006,850164,400.000.001829,592.000.00396,000.00193,992.00
    
4
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO 225/70 R19.5 14PR16UD16,5009,700155,200.000.001827,936.000.00264,000.00183,136.00
    
5
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO LT 265/65 R17 10PR12UD12,5007,75093,000.000.001816,740.000.00150,000.00109,740.00
 
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Operation
General Source
580,324.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01580,324.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA580,324.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734037874920xF94x1580,324.00  DOPLink