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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.930812 
Contract referenceDGII-2024-00543 
Contract description:Adquisición de materiales de refrigeración para varias localidades DGII 
Goods 
Contract Start:
24/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/05/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
DGII-DAF-CM-2024-0071 
Adquisición de materiales de refrigeración para varias localidades DGII 
Adquisición de materiales de refrigeración para varias localidades DGII 
Dpto. Ingenieria 
Adquisición de materiales de refrigeración para va 
GoodsDominicana 
54,799.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/12/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/05/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1963812 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,440.000.008,359.200.0076,079.5054,799.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE SOLDAR200UD44.7734.56,900.000.00181,242.000.008,954.008,142.00
    
17
24131506 - Tanques refrig(...)
2.6.5.2.01MANGA DE 1010UD3,238.512,161.521,615.000.00183,890.700.0032,385.1025,505.70
    
18
24131506 - Tanques refrig(...)
2.6.5.2.01MANGA DE 810UD3,474.041,792.517,925.000.00183,226.500.0034,740.4021,151.50
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
496,245.17 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.024,006.10  DOP----View
2.3.5.5.017,368.04  DOP----View
2.3.9.8.015,538.57  DOP----View
2.3.6.3.04182,510.60  DOP----View
2.3.9.6.0118,207.04  DOP----View
2.6.5.2.0164,259.91  DOP----View
2.3.6.3.06214,354.91  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Cheque496,245.17  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CC-CM-2024-04461496,245.17  DOP