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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.924731 
Contract referenceONAPI-2024-00239 
Contract description:Compra de artículos ferreteros para la institución, cuarto trimestre 2024. 
Goods 
Contract Start:
13/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ONAPI-DAF-CM-2024-0034 
Compra de artículos ferreteros para la institución, cuarto trimestre 2024.  
Compra de artículos ferreteros para la institución, cuarto trimestre 2024.  
Almacen 
ONAPI-DAF-CM-2024-0034 
GoodsDominicana 
37,081.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Los Próceres No. 11 Los Jardines D. N. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1959949 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,425.000.005,656.500.0039,025.0037,081.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
13101708 - Silicona vmq y(...)
2.3.7.2.99Tubo de silicon blanco10UD5202022,020.000.0018363.600.005,200.002,383.60
    
6
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02Balancín metálicos calidad superior 10UD2251151,150.000.0018207.000.002,250.001,357.00
    
12
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Galon destapa cañerias5UD5006203,100.000.0018558.000.002,500.003,658.00
    
13
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Llave de chorro 1/2, de acero, de palanca 5UD4507003,500.000.0018630.000.002,250.004,130.00
    
14
40141702 - Grifos
2.3.9.8.02Llave de chorro 3/4, de acero, de palanca 5UD5201,0005,000.000.0018900.000.002,600.005,900.00
    
23
26111702 - Pilas alcalina(...)
2.3.9.6.01Pila AAA, no recargables, calidad superior 50UD85452,250.000.0018405.000.004,250.002,655.00
    
26
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06Tornillo tirafondo de 1 pulgada200UD41.4280.000.001850.400.00800.00330.40
    
27
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06Tornillo diablito de 1 pulgada200UD2.50.75150.000.001827.000.00500.00177.00
    
28
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06Tornillo tirafondo de 1 1/2 pulgada200UD63600.000.0018108.000.001,200.00708.00
    
29
31161608 - Tirafondos
2.3.6.3.06Tornillo diablito de 1 1/2 pulgada200UD32400.000.001872.000.00600.00472.00
    
32
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02Desague para lavamanos tipo push, cuerpo de zinc y tubo de acero inoxidable15UD1,12586512,975.000.00182,335.500.0016,875.0015,310.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
38,748.06 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0138,748.06  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Compra de artículos ferreteros para la institución, cuarto trimestre 202438,748.06  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1734007192718m9wyc138,748.06  DOPLink
2025EG17380778567344vUUa138,748.06  DOPLink