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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.923067 
Contract referenceDGEACCC-2024-00086 
Contract description:Adquisición de Servicios de Rotulación 
Services 
Contract Start:
10/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGEACCC-DAF-CD-2024-0016 
Adquisición de Servicios de Rotulación 
Adquisición de Servicios de Rotulación 
TRANSPORTACION 
DGEACCC-DAF-CD-2024-0016 Adquisición de Servicios  
ServicesDominicana 
181,130 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/12/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CARRETERA MELLA KM 9 1/2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1959920 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
153.500,000,0027.630,000,00181.130,00181.130,00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Rotulación para conos grandes 30UD1.5341.30039.000,000,00187.020,000,0046.020,0046.020,00
    
2
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Impresión y Rotulación de Identificadores 30UD1.8291.55046.500,000,00188.370,000,0054.870,0054.870,00
    
3
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Rotulación de camionetas 6UD8.8507.50045.000,000,00188.100,000,0053.100,0053.100,00
    
4
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Rotulación de camión de Canasto 1UD12.39010.50010.500,000,00181.890,000,0012.390,0012.390,00
    
5
82121505 - Impresión prom(...)
2.2.2.2.01Rotulación de camión Cisterna 1UD14.75012.50012.500,000,00182.250,000,0014.750,0014.750,00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
181,130.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.2.01181,130.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago factura 181,130.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733754706130k85Rr1181,130.00  DOPLink