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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.926210
Contract reference
MIREX-2024-00455
Contract description:
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP4 PARA PLANTAS ELÉCTRICAS DE ESTE MIREX. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0108
Request Title
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP4 PARA PLANTAS ELÉCTRICAS DE ESTE MIREX. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Description
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP4 PARA PLANTAS ELÉCTRICAS DE ESTE MIREX. EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
Electro servicios Quisqueya srl_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,024,421.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de este servicio será con el Departamento de Planta Física y Mantenimiento.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1959324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
868,153.71
0.00
156,267.67
0.00
1,425,000.00
1,024,421.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento para la planta eléctrica No.1 Equipo No. (CAT-C3201000-0FLX00538).
1
UD
575,000
341,262.25
341,262.25
0.00
18
61,427.21
0.00
575,000.00
402,689.46
2
72101517 - Servicio de ma
(...)
72101517 - Servicio de mantenimiento o reparación de generadores portátiles
2.2.7.2.07
Mantenimiento para la planta eléctrica No.2 Equipo No. (CAT-3512-0FDR00333).
1
UD
850,000
526,891.46
526,891.46
0.00
18
94,840.46
0.00
850,000.00
621,731.92
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de servicio MIREX-DAF-CM-2024-0108.pdf
Orden de servicio MIREX-DAF-CM-2024-0108.pdf
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Certificado cuota a comprometer MIREX-DAF-CM-2024-0108.pdf
Certificado cuota a comprometer MIREX-DAF-CM-2024-0108.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,024,421.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.07
1,024,421.38
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
1,024,421.38
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1734017922444H40qd
1
1,024,421.38
DOP
Vencido
Link
2025
EG17392168425640ZDnV
1
1,024,421.38
DOP
Vencido
Link