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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.926245 
Contract referenceMIREX-2024-00448 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (4TO TRIMESTRE) 
Goods 
Contract Start:
16/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MIREX-DAF-CM-2024-0098 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (4TO TRIMESTRE) 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DEL MINISTERIO (4TO TRIMESTRE) 
División de Mayordomía  
MIREX-DAF-CM-2024-0098 
GoodsDominicana 
26,550 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
16/12/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Mayordomia, Division de Almacen y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Instituc

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1957908 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
22,500.000.004,050.000.0030,165.0026,550.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01Goma saca agua de piso30UD2501905,700.000.00181,026.000.007,500.006,726.00
    
13
47131617 - Traperos para (...)
2.3.9.1.01Detergente en polvo 30lib.2UD7058501,700.000.0018306.000.001,410.002,006.00
    
26
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón detergente en bola 5CAJ1,3351,1005,500.000.0018990.000.006,675.006,490.00
    
31
47131814 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01Limpiador y pulidor de acero inoxidable en aerosol12UD1,2158009,600.000.00181,728.000.0014,580.0011,328.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
794,570.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01792,790.00  DOP----View
2.3.7.2.051,780.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729707895859EFIml7458,352.04  DOPLink
2025EG1738005222863dJVHo178,918.41  DOPLink