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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.923125
Contract reference
HPPEM-2024-00431
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES (AGUJAS, MASCARILLAS, PLACA DE ELECTROCAUTERIO Y SIERRA DE GLIGLI) PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2024-0157
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES (AGUJAS, MASCARILLAS, PLACA DE ELECTROCAUTERIO Y SIERRA DE GLIGLI) PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES (AGUJAS, MASCARILLAS, PLACA DE ELECTROCAUTERIO Y SIERRA DE GLIGLI) PARA EL USO DEL HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO EMILIO DE MARCHENA (HPPEM).
Business Operation
Hospital Pedro Emilio de Marchena
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES (AGUJAS, MASCA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
157,789.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
10/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1957819 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
133,720.00
0.00
24,069.60
0.00
161,500.00
157,789.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
42142523 - Agujas hipodér
(...)
42142523 - Agujas hipodérmicas
2.3.9.3.01
Agujas hipodérmicas no.18
500
UD
2
1.44
720.00
0.00
18
129.60
0.00
1,000.00
849.60
29
42295104 - Equipo electro
(...)
42295104 - Equipo electro quirúrgico o electro cauterizante
2.6.3.1.01
mascarilla para nebulizar ped
1,000
UD
55
44.8
44,800.00
0.00
18
8,064.00
0.00
55,000.00
52,864.00
39
42271708 - Máscaras de ox
(...)
42271708 - Máscaras de oxígeno o partes para uso médico
2.3.9.3.01
placa de electrocauterio
200
UD
315
266
53,200.00
0.00
18
9,576.00
0.00
63,000.00
62,776.00
81
42291604 - Sierras de man
(...)
42291604 - Sierras de mano o sierras de alambre o manijas para sierras para huesos para uso quirúrgico
2.6.3.2.01
sierra de gligli de 30cm
50
UD
850
700
35,000.00
0.00
18
6,300.00
0.00
42,500.00
41,300.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/12/2024_6_57 p.m..Pdf
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ORDEN ZEN 00157.pdf
ORDEN ZEN 00157.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
157,789.60
DOP
Budget Appropriation Value
157,789.60
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.3.01
63,625.60
DOP
----
View
2.6.3.1.01
52,864.00
DOP
----
View
2.6.3.2.01
41,300.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PRIMER PAGO
157,789.60
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
00157
12
157,789.60
DOP
Vencido
cuota a comprometer 0157 mg.pdf
2026
00157
1
157,789.60
DOP
Aprobado
certificacion 0157 2024.pdf