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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.928761
Contract reference
DESARROLLO PROVINCIA-2024-00039
Contract description:
Adquisición de materiales eléctricos para la electrificación de la cancha en el sector buen pastor y pinturas para utilizar en el parque de villa faro SDE, entregada por esta institución gubernamental
Type of Contract
Goods
Contract Start:
17/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2024-0020
Request Title
Adquisicion de materiales electricos para la electrificacion de la cancha en el sector buen pastor y pinturas para utilizar en el parque de villa faro SDE,emtregada por esta institucion gubernamental
Description
Adquisición de materiales eléctricos para la electrificación de la cancha en el sector buen pastor y pinturas para utilizar en el parque de villa faro SDE, entregada por esta institución gubernamental
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Adquisicion de materiales electricos para la elect
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,202.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo 809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1956066 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
86,611.87
0.00
15,590.14
0.00
102,202.00
102,202.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
pintura amarillo trafico
4
UD
8,815
7,470.34
29,881.36
0.00
18
5,378.64
0.00
35,260.00
35,260.00
2
31211505 - Pinturas de ac
(...)
31211505 - Pinturas de aceite
2.3.7.2.06
pintura verde foresta
4
UD
4,280
3,627.12
14,508.48
0.00
18
2,611.53
0.00
17,120.00
17,120.01
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
brocha 4¨
5
UD
150
127.12
635.60
0.00
18
114.41
0.00
750.00
750.01
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
mota con portarolo
5
UD
250
211.86
1,059.30
0.00
18
190.67
0.00
1,250.00
1,249.97
5
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
tornillo 1/2x10
30
UD
3
2.54
76.26
0.00
18
13.73
0.00
90.00
89.99
6
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
tarugo 1/4x1 1/2
30
UD
3
2.54
76.23
0.00
18
13.72
0.00
90.00
89.95
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
tape negro
1
UD
391
331.36
331.36
0.00
18
59.64
0.00
391.00
391.00
8
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
lampara redonda
3
UD
9,969
8,448.31
25,344.93
0.00
18
4,562.09
0.00
29,907.00
29,907.02
9
26121521 - Alambre de bro
(...)
26121521 - Alambre de bronce
2.3.9.6.01
alambre
800
UD
13
11.02
8,813.60
0.00
18
1,586.45
0.00
10,400.00
10,400.05
10
39121601 - Breakers de ci
(...)
39121601 - Breakers de circuito
2.3.9.6.01
breaker abb50amp 3p
1
UD
6,944
5,884.75
5,884.75
0.00
18
1,059.26
0.00
6,944.00
6,944.01
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/12/2024_7_46 p.m..Pdf
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orden de compras.pdf
orden de compras.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,202.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
52,380.01
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,390.98
DOP
----
View
2.3.6.3.06
179.94
DOP
----
View
2.3.9.6.01
47,251.08
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
3
Adquisicion de materiales electricos para la electrificacion de la cancha en el sector buen pastor y pinturas para utilizar en el parque de villa faro SDE,emtregada por esta institucion gubernamental
102,202.01
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733511202293Mrpw2
1
102,202.01
DOP
Vencido
Link