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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.920963 
Contract referenceHMSA-2024-00079 
Contract description:ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA. 
Goods 
Contract Start:
04/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMSA-DAF-CD-2024-0019 
ADQUISICION PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO HMSA-DA 
GoodsDominicana 
178,834.61 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/12/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ PACO SAVIIÑON.# 63 809-574-13125 DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1956335 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
151,554.750.0027,279.860.00225,037.35178,834.61
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CLORO (MACIER) 3.55 GAL220GAL10080.317,666.000.00183,179.880.0022,000.0020,845.88
    
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE FABULOSO 3.78 GAL.50GAL40030315,150.000.00182,727.000.0020,000.0017,877.00
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ACE ( SUABE) 30 LIBRA8UD1,4001,0318,248.000.00181,484.640.0011,200.009,732.64
    
4
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER (KIKA # 42)15UD2501682,520.000.0018453.600.003,750.002,973.60
    
5
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOJEDORES DE BASURA5UD15092.55462.750.001883.300.00750.00546.05
    
6
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01LAVAPLATOS LIQUIDO 5 GAL.40GAL3001827,280.000.00181,310.400.0012,000.008,590.40
    
7
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA RAYADO ( RIO)6CAJ2,5002,53715,222.000.00182,739.960.0015,000.0017,961.96
    
8
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUVIZANTE DE TELA (DAWNNY) 5 GAL.15GAL272.491582,370.000.0018426.600.004,087.352,796.60
    
9
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 5 GAL. BASURA /PAQ DE 100700UD2.51700.000.0018126.000.001,750.00826.00
    
10
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA DE 35 GAL. BASURA PAQUETE/1002,800UD4.53.259,100.000.00181,638.000.0012,600.0010,738.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 55 GAL. BASURA PAQUETE/100700UD5.54.152,905.000.0018522.900.003,850.003,427.90
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS DE 35 GAL. BASURA PAQUETE/1002,500UD73.659,125.000.00181,642.500.0017,500.0010,767.50
    
13
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS 55 GAL. BASURA. PAQUETE/100700UD5.55.33,710.000.0018667.800.003,850.004,377.80
    
14
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA/GRIS PARA FREGAR20UD3051.81,036.000.0018186.480.00600.001,222.48
    
15
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA /GRUESO PARA BRILLAR20UD3014280.000.001850.400.00600.00330.40
    
16
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES GRUESO. SIZE M LARGO HASTA EL CODO20UD175721,440.000.0018259.200.003,500.001,699.20
    
17
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES GRUESO. SIZE L LARGO HASTA EL CODO20UD175721,440.000.0018259.200.003,500.001,699.20
    
18
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01PARES DE GUANTES GRUESO. SIZE XL LARGO HASTA EL CODO10UD17572720.000.0018129.600.001,750.00849.60
    
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01ARIZOLIN DE 5 GAL.6GAL5004352,610.000.0018469.800.003,000.003,079.80
    
20
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO NATURA DE 700 PIE. 12/150PAQ1,65097548,750.000.00188,775.000.0082,500.0057,525.00
    
21
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA KIKA COM PALO5UD250164820.000.0018147.600.001,250.00967.60
 
DocumentDocument Name
Garantía de la Seriedad de la Oferta Missing Document
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Cronograma y Plan de Trabajo Missing Document
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178,834.61 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0157,525.00  DOP----View
2.3.9.1.01121,309.61  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  1178,834.61  DOPMarzo2025
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YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411178,834.61  DOP
202511178,834.61  DOP