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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.920753 
Contract referenceBAGRICOLA-2024-00181 
Contract description:Adquisición de artículos de limpieza 
Goods 
Contract Start:
06/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
BAGRICOLA-DAF-CD-2024-0126 
Adquisición de artículos de limpieza 
Adquisición de artículos de limpieza 
Sección de Mantenimiento 
Oferta Sowey Comercial, E.I.R.L_EXT 
GoodsDominicana 
74,741.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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CHEQUE/TRANSFERENCIA

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1955647 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
63,340.000.0011,401.200.0074,741.2074,741.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plasticas 36X55, calibre 2003,000UD12.3910.531,500.000.00185,670.000.0037,170.0037,170.00
    
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas plasticas 17X22, calibre 200500UD5.952,500.000.0018450.000.002,950.002,950.00
    
3
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01Ambientador para orinales50UD339.8425912,950.000.00182,331.000.0016,992.0015,281.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para piso, fragancia variada50UD305.6228814,400.000.00182,592.000.0015,281.0016,992.00
    
5
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de cristal10UD234.821991,990.000.0018358.200.002,348.202,348.20
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
74,741.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0174,741.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de artículos de limpieza74,741.20  DOPEnero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-000202174,741.20  DOP