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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.924476
Contract reference
POLITUR-2024-00185
Contract description:
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
12/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
POLITUR-DAF-CM-2024-0032
Request Title
SOLICITUD COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central
Business Operation
ENCARGADO DE SUMINISTRO
Reply Reference
POLITUR-DAF-CM-2024-0032, SOLICITUD COMPRA MATERIA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
254,617.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
12/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 23:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
En el Almacén de la DIRECCIÓN CENTRAL DE POLICÍA DE TURISMO; (POLITUR) ubicado dentro de la Academia Militar, Batallas de las Carreras, en el Km. 17.5, de la Carretera Mella, San Isidro, Santo Domingo Este b1609 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1954462 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
215,777.20
0.00
38,839.90
0.00
295,750.00
254,617.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante
80
UD
525
305.09
24,407.20
0.00
18
4,393.30
0.00
42,000.00
28,800.50
7
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Detergente en polvo (sacos de 30 libras)
25
UD
1,750
1,149.16
28,729.00
0.00
18
5,171.22
0.00
43,750.00
33,900.22
12
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel Toallas
50
PAQ
1,800
1,457.82
72,891.00
0.00
18
13,120.38
0.00
90,000.00
86,011.38
15
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suape
100
UD
400
207
20,700.00
0.00
18
3,726.00
0.00
40,000.00
24,426.00
20
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
Zafacones con tapa para oficina, color negro o gris de 20 litros
100
UD
800
690.5
69,050.00
0.00
18
12,429.00
0.00
80,000.00
81,479.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS
Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2024_11_35 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
345,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
120,950.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
224,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SOLICITUD COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA para ser utilizados por los Departamentos de esta Dirección Central.
345,150.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733234067035DrG6n
1
345,150.00
DOP
Vencido
Link