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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.921092
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2024-00205
Contract description:
ADQUISICIÓN DE SCANNER Y MATERIALES DE REDES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA S-2 Y EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/12/2024 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0132
Request Title
ADQUISICIÓN DE SCANNER Y MATERIALES DE REDES
Description
ADQUISICIÓN DE SCANNER Y MATERIALES DE REDES, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SUBDIRECCIÓN DE INTELIGENCIA S-2 Y EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).
Business Operation
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES (S-3)
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE SCANNER Y MATERIALES DE REDES_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
102,259.27 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2024 17:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
01/01/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1954237 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
86,660.40
0.00
15,598.87
0.00
102,258.80
102,259.27
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211711 - Escáneres
2.6.1.3.01
SCANNER
1
UD
38,055
32,250.4
32,250.40
0.00
18
5,805.07
0.00
38,055.00
38,055.47
2
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
ROLLO DE CABLE UTP CAT5E, 1000 PIES, 25 AWG, 100% COBRE, FLUKE TEST PASS, 4 PARES
1
UD
10,584.6
8,970
8,970.00
0.00
18
1,614.60
0.00
10,584.60
10,584.60
3
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
GIBI DE FIBRA ÓPTICA 1.25G DIBI SFP 13nm-TX/1550nmRX 20KM DDM TRANSCEIVER MODULE
4
UD
13,334
11,300
45,200.00
0.00
18
8,136.00
0.00
53,336.00
53,336.00
4
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CONECTOR RJ45
20
UD
14.16
12
240.00
0.00
18
43.20
0.00
283.20
283.20
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/12/2024_3_57 p.m..Pdf
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Orden de Compras_2_12_2024_3_57 p.m..Pdf
Orden de Compras_2_12_2024_3_57 p.m..Pdf
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EG1733343597392ckO5E.pdf
EG1733343597392ckO5E.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
102,259.27
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
64,203.80
DOP
----
View
2.6.1.3.01
38,055.47
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
102,259.27
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1733343597392ckO5E
1
102,259.27
DOP
Vencido
Link