Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.927695 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-01045 
Contract description:. 
Goods 
Contract Start:
18/12/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/12/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0147 
Adquisición de Materiales de Brillado de Piso 
Adquisición de Materiales de Brillado de Piso, para uso en este Centro de Salud 
Almacen de Propiedades del HCFA 
Monsalas Suplidores Diversos, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
500,118.64 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
18/12/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
18/12/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1952423 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
423,829.350.0076,289.290.00423,829.35500,118.64
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
23131501 - Compuestos abr(...)
2.3.6.4.06Galones de Cristalizador 25UD5,216.885,216.88130,422.000.001823,475.960.00130,422.00153,897.96
    
2
31191515 - Malla abrasiva
2.3.6.4.06Libras de Brillo245UD520.68520.68127,566.600.001822,961.990.00127,566.60150,528.59
    
3
31191514 - Medio amortigu(...)
2.3.6.4.06Lijas #100245UD105.75105.7525,908.750.00184,663.580.0025,908.7530,572.33
    
4
31211702 - Lustres
2.3.7.2.06Cajas de Galones de Cera C/625UD5,597.285,597.28139,932.000.001825,187.760.00139,932.00165,119.76
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
500,118.64 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.4.06334,998.88  DOP----View
2.3.7.2.06165,119.76  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  .500,118.64  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1733838658074FqCHK1500,118.64  DOPLink