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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.917504
Contract reference
ONESVIE-2024-00167
Contract description:
Adquisición de Cartuchos de Tintas, Tóners y Cabezal de impresión para uso de la Institución Correspondiente al 4To Trimestre 2024
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ONESVIE-DAF-CM-2024-0043
Request Title
Adquisición de Cartuchos de Tintas, Tóners y Cabezal de impresión para uso de la Institución Correspondiente al 4To Trimestre 2024
Description
Adquisición de Cartuchos de Tintas, Tóners y Cabezal de impresión para uso de la Institución Correspondiente al 4To Trimestre 2024
Business Operation
Departamento TIC
Reply Reference
Oferta
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
87,084 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
FOB - Franco a bordo (puerto de carga convenido)
Contract Start Date
28/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset con Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Comisión Nacional de Emergencia, 1 er. Piso DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1948329 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
73,800.00
0.00
13,284.00
0.00
132,000.00
87,084.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Negro HP (GT53XL), (Según ficha técnica).
15
UD
450
405
6,075.00
0.00
18
1,093.50
0.00
6,750.00
7,168.50
2
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Cyan (Azul) HP (GT52), (Según ficha técnica).
15
UD
450
405
6,075.00
0.00
18
1,093.50
0.00
6,750.00
7,168.50
3
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Magenta HP (GT52), (Según ficha técnica).
15
UD
450
405
6,075.00
0.00
18
1,093.50
0.00
6,750.00
7,168.50
4
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
Tinta Amarillo HP (GT52), (Según ficha técnica).
15
UD
450
405
6,075.00
0.00
18
1,093.50
0.00
6,750.00
7,168.50
5
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner HP 414A-Negro (Según ficha técnica).
10
UD
10,500
4,950
49,500.00
0.00
18
8,910.00
0.00
105,000.00
58,410.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ORDEN DE COMPRA FIS SOLUCIONES SRL.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
48,380.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
48,380.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1 PAGO
48,380.00
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732652051696x9Bij
1
48,380.00
DOP
Vencido
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