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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.916739 
Contract referenceURBE-2024-00052 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ARCHIVO DE URBE 
Goods 
Contract Start:
25/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
URBE-DAF-CD-2024-0027 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ARCHIVO DE URBE 
ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE ARCHIVO DE URBE 
UNIDAD EJECUTORA (URBE) 
cotizacion_EXT 
GoodsDominicana 
117,737.51 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/11/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON #26 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1946412 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
99,777.550.0017,959.960.00148,005.00117,737.51
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24112502 - Cajas de trans(...)
2.3.3.2.01CAJAS DE ARCHIVO TIPO MALETIN, (LEGAJO) RESISTENTES 1,000UD10055.0855,080.000.00189,914.400.00100,000.0064,994.40
    
2
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMAS DE PLANILLAS 11X17 80RESMA45039831,840.000.00185,731.200.0036,000.0037,571.20
    
3
14111507 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMAS DE PLANILLAS 14X1720RESMA26056311,260.000.00182,026.800.005,200.0013,286.80
    
4
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01BORRAS DE LECHE GRANDES30UD206.37191.100.001834.400.00600.00225.50
    
5
44121622 - Humectante o c(...)
2.3.9.2.01CERAS PARA CONTAR GRANDES15UD15339.15587.250.0018105.710.002,295.00692.96
    
6
44121619 - Tajalápices ma(...)
2.3.9.2.01SACAPUNTA 40UD354.72188.800.001833.980.001,400.00222.78
    
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 1 1/210UD12130300.000.001854.000.001,210.00354.00
    
8
44121613 - Removedores de(...)
2.3.9.2.01SACACRAPAS20UD6516.52330.400.001859.470.001,300.00389.87
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
117,737.51 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.011,531.11  DOP----View
2.3.6.3.04354.00  DOP----View
2.3.3.2.0164,994.40  DOP----View
2.3.3.1.0150,858.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  en sus totalidad117,737.51  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732538687782YZ6v71117,737.51  DOPLink