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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.920218
Contract reference
AGRICULTURA-2024-00335
Contract description:
ADQUISICIÓN MATERIALES FERRETEROS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/12/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/11/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AGRICULTURA-DAF-CD-2024-0129
Request Title
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS
Description
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS, PARA SER INSTALADO EN UN RESERVORIO DE ALEVINES DE TILAPIA EN EL CENTRO, PARA EL DESARROLLO RURAL AGROPECUARIO Y TURISTICO, UBICADO EN LA SUBZONA DE VILLA MELLA, MAL NOMBRE EN EL DEPTO. DE ASOCIATIVIDAD GESTION ORGANIZATIVA. ESTE PROCESO VA DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
Departamento de Asociatividad y Gestion Organizativa
Reply Reference
AGRICULTURA-DAF-CD-2024-0129
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,672.74 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
05/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AUTOPISTA 6/12 CARRETERA SANCHEZ JARDINES DEL NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1944651 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,637.91
0.00
8,034.83
0.00
65,050.00
52,672.74
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS DE PVC DE 2" SEMI PRESIÓN
24
UN
520
388.77
9,330.48
0.00
18
1,679.49
0.00
12,480.00
11,009.97
2
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
TUBOS DE PVC DE 4" PRESIÓN
12
UN
3,652
2,171.61
26,059.32
0.00
18
4,690.68
0.00
43,824.00
30,750.00
3
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
T DE 4" STANDARD
5
UN
210
291.31
1,456.55
0.00
18
262.18
0.00
1,050.00
1,718.73
4
40142320 - Uniones de tub
(...)
40142320 - Uniones de tubería
2.3.9.8.02
T DE 2" STANDARD
6
UN
40
30.18
181.08
0.00
18
32.59
0.00
240.00
213.67
5
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODOS DE 2"
12
UN
35
13.77
165.24
0.00
18
29.74
0.00
420.00
194.98
6
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
CODOS DE 4"
6
UN
135
248.94
1,493.64
0.00
18
268.86
0.00
810.00
1,762.50
7
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURVAS DE 2" PVC
4
UN
25
14.93
59.72
0.00
18
10.75
0.00
100.00
70.47
8
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
CURVAS DE 4" PVC
2
UN
85
248.94
497.88
0.00
18
89.62
0.00
170.00
587.50
9
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
SEGUETA (HOJAS) PARA TUBOS PVC
3
UN
62
63.55
190.65
0.00
18
34.32
0.00
186.00
224.97
10
27112802 - Hojas de sierr
(...)
27112802 - Hojas de sierra
2.3.9.8.02
SEGUETA (MARCO DE SEGUETA) PARA TUBOS PVC
1
UN
270
381.35
381.35
0.00
18
68.64
0.00
270.00
449.99
11
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
CEMENTO PARA PVC 1/4
4
UN
1,375
1,205.5
4,822.00
0.00
18
867.96
0.00
5,500.00
5,689.96
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
CUOTA CD-0129.pdf
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ACTA DE ADJUDICACION CD-0129.pdf
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Orden de Compras_29/11/2024_6_17 p.m..Pdf
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ORDEN-0335.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,672.74
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
46,982.78
DOP
----
View
2.3.7.2.99
5,689.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS
52,672.74
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1732821101312gC5yp
1
52,672.74
DOP
Vencido
Link
2025
EG1747767819644zHdKV
1
52,672.74
DOP
Vencido
Link