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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.918425 
Contract referenceARD-2024-00370 
Contract description:ADQUISICIÓN DE OVEROLES CON SU GORRAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y RESCATE, QUIENES PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, ARD. 
Goods 
Contract Start:
28/11/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0186 
ADQUISICIÓN DE OVEROLES CON SU GORRAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y RESCATE, QUIENES PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, ARD. 
ADQUISICIÓN DE OVEROLES CON SU GORRAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y RESCATE, QUIENES PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025, ARD.  
Director de Logística (M-4), ARD 
ADQUISICIÓN DE OVEROLES CON SU GORRAS, PARA SER UT 
GoodsDominicana 
249,452 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/11/2024 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE SALVAMENTO Y RESCATE, QUIENES PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2025.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1944674 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
211,400.000.0038,052.000.00159,000.00249,452.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01GORRAS COLOR MAMEY EN TELA DE DRILL, SERIGRAFIADO CON LOGO INTITUCIONAL 50UD50050025,000.000.00184,500.000.0025,000.0029,500.00
    
4
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01GORRAS COLOR AZUL MARINO EN TELA DE DRILL, SERIGRAFIADO CON LOGO INTITUCIONAL 19UD5005009,500.000.00181,710.000.009,500.0011,210.00
    
1
46181503 - Overoles de pr(...)
2.3.9.9.04OVEROLES MANGAS LARGAS COLOR MAMEY EN TELA DE DRILL, SERIGRAFIADO CON LOGO INTITUCIONAL 50UD2,3002,645132,250.000.001823,805.000.00115,000.00156,055.00
    
2
46181503 - Overoles de pr(...)
2.3.9.9.04OVEROLES MANGAS CORTAS COLOR AZUL MARINO EN TELA DE DRILL, SERIGRAFIADO CON LOGO INTITUCIONAL 19UD5002,35044,650.000.00188,037.000.009,500.0052,687.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
249,452.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.3.0140,710.00  DOP----View
2.3.9.9.04208,742.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 249,452.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1732719174891dKBkF1249,452.00  DOPLink