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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.923960
Contract reference
MINERD-2024-00871
Contract description:
Adquisición de materiales impresos para la jornada de capacitación lideres multiplicadores de participación estudiantil, dirigida a MiPymes.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MINERD-DAF-CD-2024-0197
Request Title
Adquisición de materiales impresos para la jornada de capacitación lideres multiplicadores de participación estudiantil, dirigida a MiPymes
Description
Adquisición de materiales impresos para la jornada de capacitación lideres multiplicadores de participación estudiantil, dirigida a MiPymes
Business Operation
DIRECCIÓN DE ORIENTACIÓN Y PSICOLOGÍA
Reply Reference
Made Gómez Grupo de Impresión, SRL _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
232,921.38 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Centro de Acopio de Haina. Avenida de la Refinería, Zona Industrial de Haina; entrado por el estado de béisbol de TAMPA BAY a la izquierda, luego hacer una derecha, frente a los depósitos de FERQUIDO (Almacén de Haina).
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
DIRECCION DE ORIENTACION Y PSICOLOGIA DOP-382-2024.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1942767 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
197,391.00
0.00
35,530.38
0.00
232,921.16
232,921.38
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos para beber para uso doméstico
220
UD
976.98
827.95
182,149.00
0.00
18
32,786.82
0.00
214,935.60
214,935.82
2
55121711 - Vallas publici
(...)
55121711 - Vallas publicitarias
2.3.3.3.01
Adquisicion de Productos para de artes gráficas y trofeos para actividades
2
UD
5,275.78
4,471
8,942.00
0.00
18
1,609.56
0.00
10,551.56
10,551.56
3
49101705 - Certificados
2.3.3.3.01
Adquisicion de Productos para de artes gráficas y trofeos para actividades
126
UD
59
50
6,300.00
0.00
18
1,134.00
0.00
7,434.00
7,434.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación CD-0197.pdf
Acta de adjudicación CD-0197.pdf
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Orden de compra CD-197.pdf
Orden de compra CD-197.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
232,921.38
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.3.01
17,985.56
DOP
----
View
2.3.9.5.01
214,935.82
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
.
232,921.38
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17337837535008SQyc
1
2.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1738939002913k0Z2G
1
232,921.38
DOP
Vencido
Link