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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.913732
Contract reference
HPPEM-2024-00408
Contract description:
DQUISICION DE BATERIAS PARA UPS Y MANTENIMIENTO DEL MISMO PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
15/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPPEM-DAF-CD-2024-0146
Request Title
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS Y MANTENIMIENTO DEL MISMO PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Description
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS Y MANTENIMIENTO DEL MISMO PARA USO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO
Business Operation
Hospital Pedro Emilio de Marchena
Reply Reference
ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS Y MANTENIMIENTO D
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
166,852 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/11/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida las Hortensias CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1941212 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
141,400.00
0.00
25,452.00
0.00
169,700.00
166,852.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA 12V -4.5 AHAAGM PARA UPS APC 10KVA
32
UD
1,800
1,450
46,400.00
0.00
18
8,352.00
0.00
57,600.00
54,752.00
72102205 - Asistencia o m
(...)
72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS 30KVA 40KVA
3
UD
23,600
20,000
60,000.00
0.00
18
10,800.00
0.00
70,800.00
70,800.00
72102205 - Asistencia o m
(...)
72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS 30KVA 40KVA
1
UD
23,600
20,000
20,000.00
0.00
18
3,600.00
0.00
23,600.00
23,600.00
72102205 - Asistencia o m
(...)
72102205 - Asistencia o mantenimiento de servicio de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
SERVICIO DE MANTENIMIENTO UPS 30KVA 40KVA
1
UD
17,700
15,000
15,000.00
0.00
18
2,700.00
0.00
17,700.00
17,700.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_15/11/2024_2_28 p.m..Pdf
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ORDEN RC TECNOLOGY.pdf
ORDEN RC TECNOLOGY.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
166,852.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
54,752.00
DOP
----
View
2.2.7.2.05
112,100.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
UNICO PAGO
166,852.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
0146
11
166,852.00
DOP
Vencido
CUOTA A COMPROMETER 00146.pdf
2025
0146
1
166,852.00
DOP
Vencido
certificacion 0146.pdf