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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.911500
Contract reference
MMUJER-2024-00726
Contract description:
COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ESTUDIO DE GRABACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD, MAGALY PINEDA. C-PREV
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MMUJER-DAF-CM-2024-0090
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ESTUDIO DE GRABACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD, MAGALY PINEDA. C-PREV
Description
COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL ESTUDIO DE GRABACIÓN DE LA ESCUELA NACIONAL DE IGUALDAD, MAGALY PINEDA. C-PREV
Business Operation
Dirección de Comunicaciones
Reply Reference
ADQUISICION DE EQUIPOS MUJER PCO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
262,638.03 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/11/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
22/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1936508 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
222,574.60
0.00
40,063.43
0.00
265,340.00
262,638.03
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
9
45121601 - Flashes o ilum
(...)
45121601 - Flashes o iluminación para cámaras
2.3.9.8.02
PRO-SD200B 200W Bi-Color Monolight
10
UD
21,920
18,771.19
187,711.90
0.00
18
33,788.14
0.00
219,200.00
221,500.04
11
45121601 - Flashes o ilum
(...)
45121601 - Flashes o iluminación para cámaras
2.3.9.8.02
Barndoors
6
UD
3,580
3,658.47
21,950.82
0.00
18
3,951.15
0.00
21,480.00
25,901.97
13
45121609 - Abrazaderas pa
(...)
45121609 - Abrazaderas para cámaras
2.3.9.8.01
Abrazadera con mango de trinquete.
6
UD
2,110
1,806.78
10,840.68
0.00
18
1,951.32
0.00
12,660.00
12,792.00
16
26121623 - Cable de radio
(...)
26121623 - Cable de radiofrecuencia (rf)
2.3.9.6.01
Cable HDMI 4k 60, 25”
4
UD
3,000
517.8
2,071.20
0.00
18
372.82
0.00
12,000.00
2,444.02
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_8/11/2024_1_29 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION 0090.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 0090.pdf
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INFORME DE EVALUACION EC 0090.pdf
INFORME DE EVALUACION EC 0090.pdf
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CUOTA 726.pdf
CUOTA 726.pdf
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ORDEN DE COMPRAS MMUJER-2024-00726.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
370,726.51
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
9,137.63
DOP
----
View
2.6.2.3.01
361,588.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
370,726.51
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1731073545291TkFrg
1
370,726.51
DOP
Vencido
Link