Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.913276 
Contract referenceCP-2024-00030 
Contract description:Adquisición suministros de ofcina de la Dirección General de Crédito Público. 
Goods 
Contract Start:
13/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CP-DAF-CD-2024-0021 
Adquisición suministros de ofcina de la Dirección General de Crédito Público. 
Adquisición suministros de ofcina de la Dirección General de Crédito Público. 
Viceministerio de Crédito Público 
OFERTA SOLUCIONES GREIKOL_EXT 
GoodsDominicana 
110,448 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
13/11/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. 10205 DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1935916 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
93,600.000.0016,848.000.0092,000.00110,448.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01@OF078 FELPA VARIOS COLORES500UD303015,000.000.00182,700.000.0015,000.0017,700.00
    
2
44111515 - Cajas u organi(...)
2.3.9.2.01@OF097 CAJAS ARCHIVADORA TIPO MALETIN 500UD11011055,000.000.00189,900.000.0055,000.0064,900.00
 
BLANCAS, CON IDENTIFICACION EN LOS LATERALES Y ARRIBA.
  
    
3
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01@OF300POST IT 3X3 POP UPS VARIOS COLORES150UD9010015,000.000.00182,700.000.0013,500.0017,700.00
    
4
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01@OF070 SOBRE MANILLA 9X121,000UD54.64,600.000.0018828.000.005,000.005,428.00
    
5
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01@OF073 SOBRE MANILA 10X15500UD784,000.000.0018720.000.003,500.004,720.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
110,448.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01110,448.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  MONTO A PAGAR110,448.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1731085267977va5kw1110,448.00  DOPLink