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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.911188 
Contract referenceARSSEMMA-2024-00162 
Contract description:Adquisicion de Material de Limpieza para uso Institucional al Cuarto Trimestre del año 2024 
Goods 
Contract Start:
11/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0028 
Adquisicion de Material de Limpieza para uso Institucional al Cuarto Trimestre del año 2024 
Adquisicion de Material de Limpieza para uso Institucional al Cuarto Trimestre del año 2024 
ALMACEN 
ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0028 
GoodsDominicana 
82,269.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 20:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1934742 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
69,720.000.0012,549.600.0082,600.0082,269.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 AMBIENTADOR Y DESINFECTANTE , MANZANA Y CANELA (muestra) 70GAL2301057,350.000.00181,323.000.0016,100.008,673.00
    
2
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 LAVAPLATOS (JABON LIQUIDO) 50GAL3301648,200.000.00181,476.000.0016,500.009,676.00
    
3
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 CLORO 50GAL170693,450.000.0018621.000.008,500.004,071.00
    
4
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 TOALLITA MICRO FIBRAS 60UD120352,100.000.0018378.000.007,200.002,478.00
    
10
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 SPRAY 12/1 80UD24016012,800.000.00182,304.000.0019,200.0015,104.00
    
9
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO DE CUABA 30GAL2501544,620.000.0018831.600.007,500.005,451.60
    
15
47131825 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01 FUNDAS 65 GALONES 40PAQ19078031,200.000.00185,616.000.007,600.0036,816.00
 
Contract Document Template

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Budget Settings

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Investment
General Source
1234, 1234
82,269.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0182,269.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1934742  Adquisicion de Material de Limpieza para uso Institucional al Cuarto Trimestre del año 202482,269.60  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024ARSSEMMA-DAF-CM-2024-0028282,269.60  DOP