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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.911303 
Contract referenceCONTRALORIA-2024-00340 
Contract description:SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA MOVILIZACIÓN Y REINSTALACION DE LA MANEJADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PISO 11 Y REPARACION DEL SHEETROCK. 
Services 
Contract Start:
07/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CONTRALORIA-DAF-CD-2024-0110 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA MOVILIZACIÓN Y REINSTALACION DE LA MANEJADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PISO 11 Y REPARACION DEL SHEETROCK. 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA MOVILIZACIÓN Y REINSTALACION DE LA MANEJADORA DEL AIRE ACONDICIONADO DEL PISO 11 Y REPARACION DEL SHEETROCK. 
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES 
SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA PARA LA MO 
ServicesDominicana 
219,480 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
07/11/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Pedro A. Lluberes # 1, esq. Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Sto Dgo, D.N. DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1934704 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
186,000.000.0033,480.000.00233,640.00219,480.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72101511 - Servicio de in(...)
2.2.7.2.08Movilización de manejadora1UD168,740126,500126,500.000.001822,770.000.00168,740.00149,270.00
    
2
72101507 - Servicio de ma(...)
2.2.7.1.01Arreglo de sheetrock1UD64,90059,50059,500.000.001810,710.000.0064,900.0070,210.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
219,480.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.7.2.08149,270.00  DOP----View
2.2.7.1.0170,210.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Total219,480.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17309021822602YFmR1219,480.00  DOPLink