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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.911307 
Contract referenceITLA-2024-00172 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
08/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
03/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ITLA-DAF-CM-2024-0050 
Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta institución. 
Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta institución. 
Almacén 
ITLA-DAF-CM-2024-0050  
GoodsDominicana 
28,414.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/11/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1934112 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
24,080.000.004,334.400.0063,162.9028,414.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
60105704 - Barras de pega(...)
2.3.9.2.01Barra pegante100UD202.97232,300.000.0018414.000.0020,297.002,714.00
    
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01Grapadora Metálica, 50 Hojas de Capacidad 100UD182.31949,400.000.00181,692.000.0018,231.0011,092.00
    
11
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips de papel de 50 mm 100UD14.58202,000.000.0018360.000.001,458.002,360.00
    
16
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Sobre manila 8 1/2 x 14 1/500 3CAJ5,3151,8505,550.000.0018999.000.0015,945.006,549.00
    
18
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas de tres argolla 1 pulgada 50UD103.31793,950.000.0018711.000.005,165.504,661.00
    
19
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01Clips billetero 25 mm (12/1) 20UD48.6224480.000.001886.400.00972.40566.40
    
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01Borrador blanco de leche 100UD10.944400.000.001872.000.001,094.00472.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
32,291.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.055,900.00  DOP----View
2.3.9.2.0126,391.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta institución.32,291.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730994491702gLQey132,291.20  DOPLink