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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.911323 
Contract referenceITLA-2024-00168 
Contract description:Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta institución. 
Goods 
Contract Start:
08/11/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ITLA-DAF-CM-2024-0050 
Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta institución. 
Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta institución. 
Almacén 
ITLA-DAF-CM-2024-0050 
GoodsDominicana 
32,291.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/11/2024 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/11/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
KM 27, Aut. las Américas, La Caleta, Boca Chica OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1934108 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,440.000.002,851.200.00133,968.4032,291.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01Lápiz de carbón 1,000UD7.292.52,500.000.0000.000.007,290.002,500.00
    
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Boligrafo Azul3,000UD10.943.711,100.000.0000.000.0032,820.0011,100.00
    
13
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05Cinta adhesiva transparente 19 mm x 32.9 mm 500UD115.46105,000.000.0018900.000.0057,730.005,900.00
    
17
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpetas portapapeles de carton 8 1/2 x 11 70UD136.12553,850.000.0018693.000.009,528.404,543.00
    
23
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01Sobre manila 8 1/2 x 11 1/500 5CAJ5,3201,3986,990.000.00181,258.200.0026,600.008,248.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
32,291.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.055,900.00  DOP----View
2.3.9.2.0126,391.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Gastables para uso de esta institución.32,291.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730994491702gLQey132,291.20  DOPLink