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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.920906
Contract reference
DGIMFFAA-2024-00099
Contract description:
Para ser realizado al sistema de purificación de agua de la Industria Militar FFAA
Type of Contract
Services
Contract Start:
04/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGIMFFAA-DAF-CD-2024-0039
Request Title
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA
Description
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA
Business Operation
Encargado de Almacen Taller Bonao y San Cristobal de la Industria Mili
Reply Reference
Proveedores del Caribe (PROVECAR), SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
229,623.28 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Para ser realizado al sistema de purificación de agua de la Industria Militar FFAA
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1
DO1.PCCNTR.1933346 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
194,596.00
0.00
35,027.28
0.00
199,000.00
229,623.28
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152101 - Servicio de ma
(...)
73152101 - Servicio de mantenimiento de equipo industrial
2.2.7.2.08
AQUISICION DE PAPEL PATRON CARTONITE BLANCO 26X 40
1
UD
199,000
194,596
194,596.00
0.00
18
35,027.28
0.00
199,000.00
229,623.28
Comentarios proveedor:
Mantenimiento sistema de purificación de agua: NOTA, ESTE SERVICIO INCLUYE: Suministro e instalación Minerales Filtro Multimedio, Suministro e instalación Minerales Filtro Carbón Activado, Suministro e instalación de Membrana de Osmosis 3"x 40", Suministro e instalación de Cartuchos para Sedimentos 10"x 4", Suministro e instalación Filktro Ablandador Resina Catiónica, Sumitro.o e instalación de Cartuchos para Olor y Sabor 10"x 4" (Carbón ), nstalación Bomba Centrífuga, Desinfección del Sistema de Purificación de Agua.MATERIALES:Cartucho para Sedimentos 10"x 4", Cartucho de Carbón Activado 10"x 4", Membranas de Osmosis 3"x 40", Bomba Centrífuga para Agua Purificada, Arena de Sílice, Carbón Activado, Bombilla de UV, Bombilla para Generador de Ozono.
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_1/11/2024_9_03 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
229,623.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
229,623.28
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
229,623.28
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17304950738422pT7O
1
229,623.28
DOP
Vencido
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