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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.910258 
Contract referenceDGCINE-2024-00140 
Contract description:Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución. 
Goods 
Contract Start:
05/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCINE-DAF-CD-2024-0075 
Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.  
Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.  
Departamento Administrativo 
DGCINE-DAF-CD-2024-0075 
GoodsDominicana 
28,134.08 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
05/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1933144 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,936.000.004,198.080.0038,000.0028,134.08
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50161509 - Azucares natur(...)
2.3.1.1.01Azucar crema40PAQ2001385,520.000.0016883.200.008,000.006,403.20
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas comerciales 500/150UD100904,500.000.0018810.000.005,000.005,310.00
    
10
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla (fardo 6/1)10UD1,0005155,150.000.0018927.000.0010,000.006,077.00
    
11
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño jumbo (fardo 12/1)15UD1,000584.48,766.000.00181,577.880.0015,000.0010,343.88
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
43,750.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0143,750.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.43,750.56  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730822201193VGh94143,750.56  DOPLink
2025EG1741193676413xpE87143,750.56  DOPLink