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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.910252 
Contract referenceDGCINE-2024-00139 
Contract description:Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución. 
Goods 
Contract Start:
05/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGCINE-DAF-CD-2024-0075 
Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.  
Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.  
Departamento Administrativo 
DGCINE-DAF-CD-2024-0075 
GoodsDominicana 
31,963.44 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
05/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2025 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Cayetano Rodríguez #154, Gascue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1933143 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
27,087.660.004,875.780.0045,900.0031,963.44
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01Té frio12UD700538.986,467.760.00181,164.200.008,400.007,631.96
    
4
50201714 - Cremas no láct(...)
2.3.1.1.01Cremora40UD600429.6617,186.400.00183,093.550.0024,000.0020,279.95
    
7
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Cloro30GAL20051.951,558.500.0018280.530.006,000.001,839.03
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante de piso25GAL300751,875.000.0018337.500.007,500.002,212.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
43,750.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0143,750.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de suministros de limpieza y de cocina para uso de esta Institución.43,750.56  DOPAbril2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730822201193VGh94143,750.56  DOPLink
2025EG1741193676413xpE87143,750.56  DOPLink