1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.913287
Contract reference
FAD-2024-00513
Contract description:
Adquisición de Sellos, Banderitas y medallas.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
FAD-DAF-CM-2024-0302
Request Title
Adquisición de Sellos, Banderitas y medallas.
Description
Adquisición de Sellos, Banderitas y medallas.
Business Operation
Almacen de Abastecimiento, FARD.
Reply Reference
Army Group ERC, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
738,090 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
para ser utilizados por el Comando Fuerzas especiales, Comando Seguridad de base y Comando aéreo norte, por los diferentes miembros de esta Institución FARD
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1932451 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
625,500.00
0.00
112,590.00
0.00
889,130.00
738,090.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
Medias alas de piloto aviador de metal.
40
UD
1,652
1,200
48,000.00
0.00
18
8,640.00
0.00
66,080.00
56,640.00
1
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
Sellos comando Fuerzas Especiales para chamacos.
750
UD
147.5
110
82,500.00
0.00
18
14,850.00
0.00
110,625.00
97,350.00
1
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
Sellos comando seguridad de base para chamacos.
750
UD
147.5
110
82,500.00
0.00
18
14,850.00
0.00
110,625.00
97,350.00
1
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
Sellos comando aéreo norte para chamacos.
750
UD
147.5
110
82,500.00
0.00
18
14,850.00
0.00
110,625.00
97,350.00
1
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
Sellos comando Fuerzas Especiales para boinas.
750
UD
135.7
90
67,500.00
0.00
18
12,150.00
0.00
101,775.00
79,650.00
1
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
Sellos comando seguridad de base para boinas.
750
UD
135.7
90
67,500.00
0.00
18
12,150.00
0.00
101,775.00
79,650.00
1
31181601 - Sellos de plás
(...)
31181601 - Sellos de plástico
2.3.9.9.05
Sellos comando aéreo norte para boinas.
750
UD
135.7
90
67,500.00
0.00
18
12,150.00
0.00
101,775.00
79,650.00
1
60101401 - Insignias
2.3.9.9.05
Banderas nacionales.
1,500
UD
123.9
85
127,500.00
0.00
18
22,950.00
0.00
185,850.00
150,450.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ADJUDICACION.pdf
ADJUDICACION.pdf
Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Download
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA.pdf
Download
INVITADOS.pdf
INVITADOS.pdf
Download
ORDEN DE COMPRA.pdf
ORDEN DE COMPRA.pdf
Download
SOLICITUD.pdf
SOLICITUD.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/12/2024_4_57 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
738,090.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.05
738,090.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Army Group ERC, SRL
738,090.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730404438232qKTIR
1
738,090.00
DOP
Vencido
Link