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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.910904 
Contract referenceARD-2024-00343 
Contract description:ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Goods 
Contract Start:
07/11/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0176 
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
DQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN E 
GoodsDominicana 
247,771.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/11/2024 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1931459 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
209,976.000.0037,795.680.00222,000.00247,771.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
43212110 - Impresoras de (...)
2.6.1.3.01Impresoras de múltiples funciones12UD18,50017,498209,976.000.001837,795.680.00222,000.00247,771.68
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
247,771.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.6.1.3.01247,771.68  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO DE FACTURA 247,771.68  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG173081476240522vzP1247,771.68  DOPLink