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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.908961 
Contract referenceTNR-2024-00170 
Contract description:Adquisición de Materiales Ferreteros 4to trimestre para uso de TNR 
Goods 
Contract Start:
31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
25/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TNR-DAF-CM-2024-0021 
Adquisición de Materiales Ferreteros 4to trimestre para uso de TNR 
Adquisición de Materiales Ferreteros 4to trimestre para uso de la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego 
División Administrativa 
TNR-DAF-CM-2024-0021 
GoodsDominicana 
16,433.28 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
31/10/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/12/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1931272 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
13,926.510.002,506.770.0027,090.0016,433.28
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01Escalera de tipo T de 8 Fibra (ver anexo)1UD10,0008,431.528,431.520.00181,517.670.0010,000.009,949.19
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 2 pulg. (ver anexo)4UD6030120.000.001821.600.00240.00141.60
    
10
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99Sellador de poliuretano negro peq. (10 onz) (ver anexo)10UD300251.182,511.800.0018452.120.003,000.002,963.92
    
13
27111802 - Nivel
2.3.6.3.04Nivel magnético de 9 pulgadas (ver anexo)1UD600162.7162.700.001829.290.00600.00191.99
    
15
31151502 - Cuerda de poli(...)
2.3.9.9.01Lingas para carga de 1 pulgada de ancho (ver anexo)4UD3,200590.972,363.880.0018425.500.0012,800.002,789.38
    
16
27112107 - Alicates boqui(...)
2.3.6.3.04Alicate de presión mecánico 10 pulgadas (ver anexo)1UD450336.61336.610.001860.590.00450.00397.20
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
16,433.28 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.6.3.04730.79  DOP----View
2.3.7.2.992,963.92  DOP----View
2.3.9.9.012,789.38  DOP----View
2.6.5.7.019,949.19  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de Materiales Ferreteros 4to trimestre para uso de TNR16,433.28  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1730381616106te5gm116,433.28  DOPLink