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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.911178
Contract reference
ARS SENASA-2024-00164
Contract description:
Contratación de Empresa para Reparación de Avería Fibra Óptica Edificio Administrativo hasta la Sede 27 de Febrero del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa
Type of Contract
Services
Contract Start:
07/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ARS SENASA-DAF-CD-2024-0021
Request Title
Contratación de Empresa para Reparación de Avería Fibra Óptica Edificio Administrativo hasta la Sede 27 de Febrero del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.
Description
Contratación de Empresa para Reparación de Avería Fibra Óptica Edificio Administrativo hasta la Sede 27 de Febrero del Seguro Nacional de Salud, SeNaSa.
Business Operation
Gerencia de Tecnología Informática
Reply Reference
SENASA-FO-1022-24
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
135,416.8 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/11/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/12/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Presidente González, Esq. Tiradentes #19 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1931233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
114,760.00
0.00
20,656.80
0.00
150,000.00
135,416.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
71121102 - Servicios de i
(...)
71121102 - Servicios de instalación de cables mediante tubería flexible contínua
2.2.9.1.01
Servicio de Reparación para el Anillo de Fibra Óptica
1
UD
150,000
114,760
114,760.00
0.00
18
20,656.80
0.00
150,000.00
135,416.80
Attestation Documents
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Document
Document Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION 105-2024.pdf
ACTA DE ADJUDICACION 105-2024.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_7/11/2024_6_53 p.m..Pdf
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Cert. de Fondos.pdf
Cert. de Fondos.pdf
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OC-16511.pdf
OC-16511.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,416.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
135,416.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
135,416.80
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CF-449-2024
2024
135,416.80
DOP
Vencido
Cert. de Fondos.pdf