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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.913848
Contract reference
MIREX-2024-00365
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIAS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL MINISTERIO
Type of Contract
Goods
Contract Start:
19/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0063
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIAS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL MINISTERIO.
Description
ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIAS PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS AREAS DEL MINISTERIO.
Business Operation
Departamento de Planta física y mantenimiento
Reply Reference
Propuesta_MIREX-DAF-CM-2024-0063_PUNTO MARKET
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
64,596.45 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
19/11/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La entrega de los bienes será en coordinación con el Departamento de Planta Fisica y Mantenimiento, la División de almacén y un Representante de Unidad de Auditoria. Los conduce deberán tener firma or
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1
DO1.PCCNTR.1929140 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
54,742.75
0.00
9,853.70
0.00
98,263.80
64,596.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
21
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
Adaptador hembra pvc de 3pulg. Presión
40
UD
54.84
67.7
2,708.00
0.00
18
487.44
0.00
2,193.60
3,195.44
64
26101758 - Ajustadores de
(...)
26101758 - Ajustadores del balancín
2.3.9.8.01
Balancín de inodoro reforzado
100
UD
64.8
109.7
10,970.00
0.00
18
1,974.60
0.00
6,480.00
12,944.60
66
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Kit de inodoro
30
UD
1,017.6
307.25
9,217.50
0.00
18
1,659.15
0.00
30,528.00
10,876.65
74
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
Niple de 1/4 niquelado
30
UD
15
15
450.00
0.00
18
81.00
0.00
450.00
531.00
79
30181513 - Tapas de inodo
(...)
30181513 - Tapas de inodoro
2.3.9.8.01
Tapa de inodoro elongada, blanca, reforzado
25
UD
1,360
598.9
14,972.50
0.00
18
2,695.05
0.00
34,000.00
17,667.55
99
39121506 - Interruptores
(...)
39121506 - Interruptores automáticos por caída de presión
2.3.9.6.01
Curva de presión de 2"
35
UD
32.92
31.9
1,116.50
0.00
18
200.97
0.00
1,152.20
1,317.47
108
30101815 - Conductos de p
(...)
30101815 - Conductos de plástico
2.3.5.5.01
Llave de paso (válvula esfera latón ) de 3" PVC
15
UD
642
461
6,915.00
0.00
18
1,244.70
0.00
9,630.00
8,159.70
115
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
Junta dresser 2" PVC
25
UD
294
178.35
4,458.75
0.00
18
802.58
0.00
7,350.00
5,261.33
116
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
Junta dresser 1/ 1/2" PVC
30
UD
126
104.65
3,139.50
0.00
18
565.11
0.00
3,780.00
3,704.61
119
40142327 - Juntas de rótu
(...)
40142327 - Juntas de rótula de tuberías
2.3.9.8.02
Junta dresser 1/2" PVC
30
UD
90
26.5
795.00
0.00
18
143.10
0.00
2,700.00
938.10
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Contract Document Template
Description
File Name
Orden de compra Punto Market CM-2024-0063.pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,706,338.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
406,076.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
49,824.00
DOP
----
View
2.6.5.8.01
36,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
16,020.00
DOP
----
View
2.3.6.2.02
61,128.00
DOP
----
View
2.3.5.5.01
92,903.70
DOP
----
View
2.3.9.9.05
630.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
235,019.10
DOP
----
View
2.3.9.6.01
53,757.40
DOP
----
View
2.3.9.8.01
754,980.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17249557668486mbGY
25
736,383.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1739214613906Z3Aqs
1
313,748.19
DOP
Vencido
Link