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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.908535
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00198
Contract description:
Adquisición de Suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0081
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/10/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
06/11/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0081
Request Title
Adquisición de Suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.
Description
Adquisición de Suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA 0081 PROLIMDES COMERCIAL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
5,782 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/10/2024 20:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Lugar de enterga: Calle Danae No. 20, Gazcue.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1928626 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,900.00
0.00
882.00
0.00
4,900.00
5,782.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Desinfectante en spray 8 oz
35
UD
140
140
4,900.00
0.00
18
882.00
0.00
4,900.00
5,782.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
Orden de Compras Prolindes Comercial.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,005.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
6,525.40
DOP
----
View
2.3.3.2.01
42,480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Suministros de limpieza para ser utilizados por varias oficinas de la ONDP. - DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0081
49,005.40
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1730138412572idF0R
1
49,005.40
DOP
Vencido
Link