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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.215038 
Contract referenceTESORERIA NACIONAL-2018-00028 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION  
Goods 
Contract Start:
02/03/2018 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
02/04/2018 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2018-0004 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
DEPARTAMENTO FINANCIERO 
COTIZACION 2018-0004 TESORERIA LIMPIEZA 
GoodsDominicana 
287,232.02 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
02/03/2018 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
05/03/2018 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
 

Payment Conditions

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Payment MethodCheck 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.421507 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
243,719.000.0043,513.020.00294,384.00287,232.02
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO INST. 12/170UD55543330,310.000.00185,455.800.0038,850.0035,765.80
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL TOALLA P/MANOS INTS. 6/160UD57544026,400.000.00184,752.000.0034,500.0031,152.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GALONES DESINFECTANTES DIF. FRAG.80UD22018514,800.000.00182,664.000.0017,600.0017,464.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES DE JABON LIQUIDO P/MANOS 75UD125957,125.000.00181,282.500.009,375.008,407.50
    
5
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.03GALONES DE CLORO70UD70483,360.000.0018604.800.004,900.003,964.80
    
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03AXION EN PASTA24UD85601,440.000.0018259.200.002,040.001,699.20
    
7
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS DESECHABLES NO. 710UD1,7801,69516,950.000.00183,051.000.0017,800.0020,001.00
    
8
56101907 - Fundas para mu(...)
2.3.9.9.01FARDOS DE FUINDAS 28*55 100/112UD4063484,176.000.0018751.680.004,872.004,927.68
    
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01PAQ. DE SERVILLETAS SUPREMA35UD951154,025.000.0018724.500.003,325.004,749.50
    
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01SWAPER NO. 3612UD1491151,380.000.0018248.400.001,788.001,628.40
    
11
25111903 - Velas
2.6.4.5.01VELONES AROMATICOS DE VASOS200UD27523246,400.000.00188,352.000.0055,000.0054,752.00
    
12
56101907 - Fundas para mu(...)
2.3.9.9.01FARDO DE FUNDAS 28*34 100/1 30GLS12UD2352202,640.000.0018475.200.002,820.003,115.20
    
13
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PIEDRAS P/TANQUES DE INODORO AZUL150UD55304,500.000.0018810.000.008,250.005,310.00
    
14
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY DIF. AROMAS60UD65593,540.000.0018637.200.003,900.004,177.20
    
15
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.2.1.01ROLLOS DE SOGA 2LIBRA8UD2501951,560.000.0018280.800.002,000.001,840.80
    
16
31151504 - Cuerda de nylo(...)
2.3.2.1.01ROLLOS DE LANILLAS BLANCA Y AZUL 20 YARDAS5UD1,4908954,475.000.0018805.500.007,450.005,280.50
    
17
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PINITOS DE OLOR P/AUTO125UD70556,875.000.00181,237.500.008,750.008,112.50
    
18
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE CUCHARITAS PLASTICAS3UD8066501,950.000.0018351.000.002,418.002,301.00
    
19
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01LYSOL SPRAY25UD3702827,050.000.00181,269.000.009,250.008,319.00
    
20
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03GALONES SHAMPOO PARA AUTO10UD2051201,200.000.0018216.000.002,050.001,416.00
    
21
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01GAMUSA P/LAVAR AUTO5UD5042210.000.001837.800.00250.00247.80
    
22
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE AMOROL P/AUTO5UD8305952,975.000.0018535.500.004,150.003,510.50
    
23
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE DECALIN10UD2101301,300.000.0018234.000.002,100.001,534.00
    
24
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS 10/1 INSTITUCIONAL18UD3953406,120.000.00181,101.600.007,110.007,221.60
    
25
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01ESCOBAS ABANICOS12UD1281101,320.000.0018237.600.001,536.001,557.60
    
26
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01INSECTICIDA12UD1701651,980.000.000.000.002,040.001,980.00
    
27
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALONES DE LIMPIA CRISTAL10UD1251001,000.000.0018180.000.001,250.001,180.00
    
28
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ANTIOBSTRUCCIONES P/ORINARIO24UD115972,328.000.0018419.040.002,760.002,747.04
    
29
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01PLUGINS OIL60UD30527516,500.000.00182,970.000.0018,300.0019,470.00
    
30
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01ZAFACONES P/OFICINA PLASTICO 1513UD2502102,730.000.0018491.400.003,250.003,221.40
    
31
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01CAJAS DE VASOS DESECHABLES NO.106UD2,4502,85017,100.000.00183,078.000.0014,700.0020,178.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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