Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.911386 
Contract referenceJRFPFA-2024-00150 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE BARBERIA 
Goods 
Contract Start:
08/11/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
JRFPFA-DAF-CD-2024-0069 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE BARBERIA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE BARBERIA 
SUB-DIRECCIÓN OFICINA EJECUTIVA JRFPFA. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS DE BARBERIA. _EX 
GoodsDominicana 
71,036 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
08/11/2024 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27 de febrero , los restauradores OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments


 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1929334 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
60,200.000.0010,836.000.0060,200.0071,036.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
27111502 - Navajas de afe(...)
2.3.6.3.04GEL PARA AFEITAR10UD1,2501,25012,500.000.00182,250.000.0012,500.0014,750.00
    
2
53131607 - Lociones o ace(...)
2.3.7.2.03NAVAJAS 100/115UD1,3501,35020,250.000.00183,645.000.0020,250.0023,895.00
    
3
53131602 - Artículos para(...)
2.3.9.1.02TALCO PARA BARBERO5UD1,1501,1505,750.000.00181,035.000.005,750.006,785.00
    
4
46181533 - Batas protecto(...)
2.3.9.9.04ALCOHOL CON ATOMIZADOR 16 OZ16UD78578512,560.000.00182,260.800.0012,560.0014,820.80
    
5
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99GELATINA ½ GALON2UD8208201,640.000.0018295.200.001,640.001,935.20
    
5
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99ROLLO PAPEL CUELLO NEGRO3UD2,5002,5007,500.000.00181,350.000.007,500.008,850.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
71,036.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.026,785.00  DOP----View
2.3.6.3.0414,750.00  DOP----View
2.3.7.2.9910,785.20  DOP----View
2.3.9.9.0414,820.80  DOP----View
2.3.7.2.0323,895.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  UNICO PAGO71,036.00  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241171,036.00  DOP