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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.913249 
Contract referenceCCZEDF-2024-00050 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2024 
Goods 
Contract Start:
15/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
22/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CCZEDF-DAF-CD-2024-0048 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2024 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 2024 
Servicio Generales 
GARENA, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
55,867.59 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Res. alameda oeste, c/ hoja ancha # 21 OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1928032 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,345.420.008,522.170.0055,867.6055,867.59
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de dispensador (fardo 24/1)15PAQ1,106.08937.3614,060.400.00182,530.870.0016,591.2016,591.27
    
2
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabon de fregar en pasta 425 Gr.2DOC2,1831,8503,700.000.0018666.000.004,366.004,366.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante para piso 15GAL5314506,750.000.00181,215.000.007,965.007,965.00
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Esponjas de lavar platos amarilla18UD29.525450.000.001881.000.00531.00531.00
    
5
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo fino 12/11UD236.1200.02200.020.001836.000.00236.10236.02
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro20GAL82.6701,400.000.0018252.000.001,652.001,652.00
    
7
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador de oficina en spray24UD188.81603,840.000.0018691.200.004,531.204,531.20
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador de piedra para baños18UD70.8601,080.000.0018194.400.001,274.401,274.40
    
9
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador electrico6UD5905003,000.000.0018540.000.003,540.003,540.00
    
10
47131831 - Ácido muriátic(...)
2.3.9.1.01Acido muriatico12GAL2362002,400.000.0018432.000.002,832.002,832.00
    
11
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de 30 gal. paq. 100/15PAQ3543001,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
12
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Fundas de 5 gal. paq. 100/15PAQ106.290450.000.001881.000.00531.00531.00
    
13
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Suavizante de ropa 2GAL236200400.000.001872.000.00472.00472.00
    
14
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Detergene en polvo1UD1,062900900.000.0018162.000.001,062.001,062.00
    
15
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas12UD153.41301,560.000.0018280.800.001,840.801,840.80
    
16
47131703 - Receptáculos p(...)
2.3.9.1.01Zafacon de baño plastico con tapa grande6UD2952501,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
17
47131703 - Receptáculos p(...)
2.3.9.1.01Zafacon de oficina de metal6UD3543001,800.000.0018324.000.002,124.002,124.00
    
18
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Destupidor de Inodoro3UD100.385255.000.001845.900.00300.90300.90
    
19
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante AB6UD4133502,100.000.0018378.000.002,478.002,478.00
 
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General Source
55,867.59 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0116,591.27  DOP----View
2.3.9.1.0139,276.32  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE 202455,867.59  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1729797181733CjffV155,867.59  DOPLink