1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.905541
Contract reference
UTEPDA-2024-00146
Contract description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
UTEPDA-DAF-CD-2024-0063
Request Title
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA
Description
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA
Business Operation
Departamento servicios generales
Reply Reference
OFERTA DE MATERIAL FERRETERO UTEPDA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
24,556.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
23/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Avenida Rómulo Betancourt #639, Urbanización Renacimiento, Santo Domingo Distrito Nacional, República Dominicana.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
- (01) JUEGO DE LLAVE ALLEN DE 9 PIEZAS , MARCA INGCO -(02) ALICATES ELECTRONICOS "8", MARCA INGCO -(02) PINZAS ELECTRONICOS "7", MARCA INGCO -(01) CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 52 CENTIMETROS (20
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1926724 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
20,811.00
0.00
3,745.98
0.00
22,328.45
24,556.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
27111710 - Llaves allen
2.3.6.3.04
JUEGO DE LLAVES ALLEN DE 9 PIEZAS
1
UD
350
390
390.00
0.00
18
70.20
0.00
350.00
460.20
2
27111518 - Herramienta pa
(...)
27111518 - Herramienta para engastar y doblar alambre
2.3.6.3.04
ALICATES ELÉCTRONICOS
2
UD
290
430
860.00
0.00
18
154.80
0.00
580.00
1,014.80
3
27111518 - Herramienta pa
(...)
27111518 - Herramienta para engastar y doblar alambre
2.3.6.3.04
PINZAS ELÉCTRONICOS
2
UD
580
342
684.00
0.00
18
123.12
0.00
1,160.00
807.12
4
27112814 - Brocas de dest
(...)
27112814 - Brocas de destornillador
2.3.6.3.04
CAJA DE HERRAMIENTAS PLÁSTICA DE 52 CENTÍMETROS
1
UD
1,450
1,548
1,548.00
0.00
18
278.64
0.00
1,450.00
1,826.64
5
27111701 - Destornillador
(...)
27111701 - Destornilladores
2.3.6.3.04
JUEGO DE DESTORNILLADOR CON PROTECTOR ELÉCTRICO
1
UD
230
718
718.00
0.00
18
129.24
0.00
230.00
847.24
6
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSIONES ELÉCTRICA DE 100 PIES
5
UD
1,620
1,190
5,950.00
0.00
18
1,071.00
0.00
8,100.00
7,021.00
7
31151904 - Correas plásti
(...)
31151904 - Correas plásticas
2.3.9.9.05
CARGADORES PARA CARGAR BOTELLONES DE AGUA
4
UD
520
229
916.00
0.00
18
164.88
0.00
2,080.00
1,080.88
8
27111906 - Cinceles de ma
(...)
27111906 - Cinceles de madera
2.3.6.3.04
CINCEL PLANO C/ MANGO 5/8 X 10
1
UD
156.47
220
220.00
0.00
18
39.60
0.00
156.47
259.60
9
27111601 - Mazas de hierr
(...)
27111601 - Mazas de hierro
2.3.6.3.04
MANDARRIA
1
UD
587.99
496
496.00
0.00
18
89.28
0.00
587.99
585.28
10
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO PVC
1
UD
478.8
402
402.00
0.00
18
72.36
0.00
478.80
474.36
11
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
INODORO BLANCO
1
UD
4,249.99
5,320
5,320.00
0.00
18
957.60
0.00
4,249.99
6,277.60
12
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO 5 LBS
1
UD
76.69
127
127.00
0.00
18
22.86
0.00
76.69
149.86
13
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TY REDUCCION PVC DRENAJE 4 X 3
4
UD
179.37
333
1,332.00
0.00
18
239.76
0.00
717.48
1,571.76
14
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COUPLING PVC 4 C/24
2
UD
138.72
141
282.00
0.00
18
50.76
0.00
277.44
332.76
15
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
COUPLING PVC 2 C/60
2
UD
29.54
26
52.00
0.00
18
9.36
0.00
59.08
61.36
16
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODO PVC DRENAJE 90 3 C/48
2
UD
85.44
97
194.00
0.00
18
34.92
0.00
170.88
228.92
17
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
CODO PVC DRENAJE 90 3 C/30
1
UD
112.4
97
97.00
0.00
18
17.46
0.00
112.40
114.46
18
60121713 - Rodillos y apl
(...)
60121713 - Rodillos y aplanadoras de impresión
2.6.5.7.01
PLANA TOTAL
1
UD
122.43
143
143.00
0.00
18
25.74
0.00
122.43
168.74
19
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA CEMENTO GRIS
2
UD
684.4
540
1,080.00
0.00
18
194.40
0.00
1,368.80
1,274.40
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/10/2024_5_06 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
24,556.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
7,021.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,080.88
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,783.62
DOP
----
View
2.3.6.2.02
6,277.60
DOP
----
View
2.3.6.1.01
1,424.26
DOP
----
View
2.6.5.7.01
168.74
DOP
----
View
2.3.6.3.04
5,800.88
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA UTEPDA
24,556.98
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17296137584135cjxC
1
24,556.98
DOP
Vencido
Link