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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.902677
Contract reference
AMSJA-2024-00029
Contract description:
AMSJA-2024-00029
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
14/12/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
AMSJA-DAF-CD-2024-0029
Request Title
Adquisición de equipos de limpieza y suministros, para uso de la institución
Description
Adquisición de equipos de limpieza y suministros, para uso de la institución
Business Operation
Departamento de limpieza y ornato
Reply Reference
Oferta VEGA ABREU CLEAN, S.R.L_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
39,376.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
15/10/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
15/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Doctor Luis Vargas #1, Altamira 57000 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1920901 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
33,370.00
0.00
6,006.60
0.00
39,490.00
39,376.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO
4
UD
875
875
3,500.00
0.00
18
630.00
0.00
3,500.00
4,130.00
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FALDO DE PAPEL HIGIENICO
4
UD
1,650
1,200
4,800.00
0.00
18
864.00
0.00
6,600.00
5,664.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE DESINFECTANTE / LAVANDA / MANZANA VERDE /CANELA
6
UD
290
290
1,740.00
0.00
18
313.20
0.00
1,740.00
2,053.20
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE JABON PARA MANOS
3
UD
290
350
1,050.00
0.00
18
189.00
0.00
870.00
1,239.00
5
12161801 - Geles
2.3.7.2.03
GALON DE GEL ANTIBACTERIAL
3
UD
690
690
2,070.00
0.00
18
372.60
0.00
2,070.00
2,442.60
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE LAVAPLATOS
3
UD
300
300
900.00
0.00
18
162.00
0.00
900.00
1,062.00
7
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO LIQUIDO
5
UD
100
100
500.00
0.00
18
90.00
0.00
500.00
590.00
8
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
GALON DE LIMPIA CRISTAL
2
UD
290
290
580.00
0.00
18
104.40
0.00
580.00
684.40
9
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE GEL Y JABON
5
UD
1,190
1,190
5,950.00
0.00
18
1,071.00
0.00
5,950.00
7,021.00
10
47131702 - Dispensadores
(...)
47131702 - Dispensadores de productos sanitarios
2.3.9.1.01
DISPENSADOR JUMBO DE PAPEL HIGIENICO
3
UD
900
900
2,700.00
0.00
18
486.00
0.00
2,700.00
3,186.00
11
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA
2
UD
3,850
1,600
3,200.00
0.00
18
576.00
0.00
7,700.00
3,776.00
12
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
ZAFACON CON PEDAL/ VERDE 30LTS
4
UD
1,595
1,595
6,380.00
0.00
18
1,148.40
0.00
6,380.00
7,528.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/10/2024_2_27 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
39,376.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
9,794.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
25,901.00
DOP
----
View
2.3.7.2.03
3,681.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LIMPIAEZA
39,376.60
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
01
2024
39,376.60
DOP
Vencido
9-CUOTA A COMPROMETER.pdf