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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.956238
Contract reference
INTRANT-2024-00118
Contract description:
Adquisición de Materiales Impresos para ser utilizados en diferentes áreas del INTRANT. Exclusivo para MiPYMES.
Type of Contract
Services
Contract Start:
28/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INTRANT-DAF-CM-2024-0034
Request Title
Adquisición de Materiales Impresos para ser utilizados en diferentes áreas del INTRANT. Exclusivo para Mipymes.
Description
Adquisición de Materiales Impresos para ser utilizados en diferentes áreas del INTRANT. Exclusivo para Mipymes.
Business Operation
Dirección de Comunicacione
Reply Reference
Adquisición de Materiales Impresos para ser utiliz
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
854,250 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2026 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El oferente presenta un error de carácter humano, ya que se visualiza un monto total de su oferta presentado en el SECP por un valor total de Ochocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta pe
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1
DO1.PCCNTR.1919204 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
854,250.00
0.00
0.00
0.00
943,625.00
854,250.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Libretas ecologicas con logo institucional
500
UD
350
330
165,000.00
0.00
0.00
0.00
175,000.00
165,000.00
2
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Carpeta ejecutiva con logo institucional
250
UD
1,400
1,600
400,000.00
0.00
0.00
0.00
350,000.00
400,000.00
3
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Estuches ecologicos con logo institucional
300
UD
500
325
97,500.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
97,500.00
4
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Gafetes institucionales
250
UD
300
150
37,500.00
0.00
0.00
0.00
75,000.00
37,500.00
5
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Bajantes (araña) banner
5
UD
3,500
3,100
15,500.00
0.00
0.00
0.00
17,500.00
15,500.00
6
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Certificados de reconocimiento
150
UD
150
100
15,000.00
0.00
0.00
0.00
22,500.00
15,000.00
7
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Placa de reconocimiento
25
UD
2,850
2,500
62,500.00
0.00
0.00
0.00
71,250.00
62,500.00
8
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Folders con logo institucional
250
UD
250
175
43,750.00
0.00
0.00
0.00
62,500.00
43,750.00
9
80141605 - Mercancía prom
(...)
80141605 - Mercancía promocional
2.2.2.1.02
Carpeta ejecutiva en piel con logo institucional
5
UD
3,975
3,500
17,500.00
0.00
0.00
0.00
19,875.00
17,500.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta Adjudicacion CM-2024-0034.pdf
Acta Adjudicacion CM-2024-0034.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/10/2024_3_38 p.m..Pdf
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Orden de Compras - CM-2024-0034.pdf
Orden de Compras - CM-2024-0034.pdf
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Cuota Comprometer CM0034 - 1.pdf
Cuota Comprometer CM0034 - 1.pdf
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Cuota Comprometer CM0034 - Completo.pdf
Cuota Comprometer CM0034 - Completo.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
854,250.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.1.02
854,250.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagar contra presentación de factura
854,250.00
DOP
Diciembre
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1743017408736IFxd5
1
854,250.00
DOP
Vencido
Link