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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.902250 
Contract referenceSRSN-2024-00125 
Contract description:Compra De Insumos,Artículos y Materiales Gastable de limpieza, Para Ser Utilizado En Los Centros Diagnósticos, Las Gerencias De Áreas, En Las Unaps Y Este Edificio Corporativo, del SRSN 
Goods 
Contract Start:
11/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
18/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSN-DAF-CM-2024-0042 
Compra De Insumos,Artículos y Materiales Gastable de limpieza, Para Ser Utilizado En Los Centros Diagnósticos, Las Gerencias De Áreas, En Las Unaps Y Este Edificio Corporativo, del SRSN 
Compra De Insumos, Artículos y Materiales Gastable de limpieza, Para Ser Utilizado En Los Centros Diagnósticos, Las Gerencias De Áreas, En Las Unaps Y Este Edificio Corporativo, del SRSN 
ALMACEN 
Comercial Frisan, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
174,790.01 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
11/10/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
09/12/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1911507 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
148,127.120.0026,662.890.00354,000.00174,790.01
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
42281902 - Fundas o sobre(...)
2.3.9.3.01FUNDA 36*54 GRANDE MATERIAL RESISTENTE, COLOR ROJO7,000UD247.250,423.730.00189,076.270.00168,000.0059,500.00
    
9
42281902 - Fundas o sobre(...)
2.3.9.3.01FUNDA PARA ZAFACON 24*30 PEQUEÑA MATERIAL RESISTENTE. COLOR NEGRO7,000UD82.3516,432.210.00182,957.800.0056,000.0019,390.01
    
14
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO PAQ.48/1100PAQ950559.3255,932.200.001810,067.800.0095,000.0066,000.00
    
25
42281902 - Fundas o sobre(...)
2.3.9.3.01BOLSAS CON CIERRES 230*100 PLÁSTICAS100PAQ350253.3925,338.980.00184,561.020.0035,000.0029,900.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
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Budget Settings

Budget Settings

Investment
Transfers
328,588.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0349,560.00  DOP----View
2.3.9.9.0515,635.00  DOP----View
2.3.6.3.0432,337.90  DOP----View
2.3.9.1.01135,186.70  DOP----View
2.3.7.2.9954,598.60  DOP----View
2.3.3.2.0141,270.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago al provedor328,588.70  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202441617092024328,588.70  DOP