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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.901788 
Contract referenceHDPB-2024-00599 
Contract description:DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA 
Goods 
Contract Start:
14/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDPB-DAF-CD-2024-0168 
ADQUISICION DE LAVANDERIA  
ADQUISICION DE LAVANDERIA  
DEPARTAMENTO DE LAVANDERIA 
HDPB-DAF-CD-2024-0168 ARGOS 
GoodsDominicana 
205,390.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
14/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/santome No.208, Zona Colonial OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1918407 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
174,060.000.0031,330.800.00181,670.00205,390.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVITEL TANQUE 55 GLS2UD12,40012,30024,600.000.00184,428.000.0024,800.0029,028.00
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ALCALINO TANQUE 55 GLS3UD17,80016,40049,200.000.00188,856.000.0053,400.0058,056.00
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LIQUIDO 55 GLS3UD16,85016,35049,050.000.00188,829.000.0050,550.0057,879.00
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01CLORO LIQUIDO 55 GLS4UD7,7207,40029,600.000.00185,328.000.0030,880.0034,928.00
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AGUA OXIGENADA42GAL42041017,220.000.00183,099.600.0017,640.0020,319.60
    
6
51102709 - Peróxido de hi(...)
2.3.4.1.01BOMBA DE SUCCION MANUAL 1UD4,4004,3904,390.000.0018790.200.004,400.005,180.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
205,390.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.4.1.015,180.20  DOP----View
2.3.9.1.01200,210.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1205,390.80  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202411181,670.00  DOP