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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.898559 
Contract referenceARD-2024-00308 
Contract description:ADQUISICIÓN DE BOTAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Goods 
Contract Start:
30/09/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ARD-DAF-CM-2024-0114 
ADQUISICIÓN DE BOTAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
ADQUISICIÓN DE BOTAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Director de Logística (M-4), ARD 
OFERTA BEM, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
955,505 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/09/2024 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1909740 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
809,750.000.00145,755.000.001,025,000.00955,505.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53111501 - Botas para hom(...)
2.3.2.4.01Botas para hombre205UD5,0003,950809,750.000.0018145,755.000.001,025,000.00955,505.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
955,505.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.4.01955,505.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA955,505.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1727714074116DdyzL1955,505.00  DOPLink