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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.919025 
Contract referenceBAGRICOLA-2024-00144 
Contract description:Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros 
Goods 
Contract Start:
30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
BAGRICOLA-DAF-CD-2024-0076 
Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros 
Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros 
Sección de Mantenimiento 
Oferta Solugral, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
20,012.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

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CHEQUE/TRANSFERENCIA

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1902537 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,960.000.003,052.800.0020,012.8020,012.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Toma corriente tipo ups2UD790.66701,340.000.0018241.200.001,581.201,581.20
    
2
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Canaleta 3/53UD365.8310930.000.0018167.400.001,097.401,097.40
    
3
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre no. 12 rojo40UD23.620800.000.0018144.000.00944.00944.00
    
4
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre no. 12 amarillo40UD23.620800.000.0018144.000.00944.00944.00
    
5
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Pies de alambre no. 12 verde40UD25.9622880.000.0018158.400.001,038.401,038.40
    
6
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Tape1UD247.8210210.000.001837.800.00247.80247.80
    
7
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Paquetes de lija no. 80 100/12UD7,0806,00012,000.000.00182,160.000.0014,160.0014,160.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
20,012.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0120,012.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales eléctricos y ferreteros20,012.80  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-000118120,012.80  DOP
20252024000118120,012.80  DOP