Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.983854 
Contract referenceEDEESTE-2024-00302 
Contract description:Adquisición de materiales promocionales para uso de EDEESTE 
Goods 
Contract Start:
23/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDEESTE-DAF-CM-2024-0071 
Adquisición de materiales promocionales para uso de EDEESTE 
Adquisición de materiales promocionales para uso de EDEESTE 
Dirección de Gestión Humana y Dirección Comunicaciones  
EDEESTE-DAF-CM-2024-0071 
GoodsDominicana 
424,210 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/06/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1905741 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
359,500.000.0064,710.000.00411,000.00424,210.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
55121807 - Porta producto(...)
2.3.9.8.02Lanyard azul royal logo impreso 1,000UD906262,000.000.001811,160.000.0090,000.0073,160.00
    
4
53102710 - Uniformes corp(...)
2.3.2.3.01Gorras 6 Paneles con sello serigrafiadas1,000UD210210210,000.000.001837,800.000.00210,000.00247,800.00
    
5
53121601 - Bolsos o carte(...)
2.3.2.3.01Mochila de tiro o cordón con sello serigrafiadas500UD13010552,500.000.00189,450.000.0065,000.0061,950.00
    
6
80141605 - Mercancía prom(...)
2.2.2.1.02Termo Plástico Resistente y Ligero con sello institucional200UD23017535,000.000.00186,300.000.0046,000.0041,300.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
424,210.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.2.1.0241,300.00  DOP----View
2.3.9.8.0273,160.00  DOP----View
2.3.2.3.01309,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales promocionales para uso de EDEESTE424,210.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
202512424,210.00  DOP