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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.897816
Contract reference
MIREX-2024-00275
Contract description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA HIGIENE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES. EXTERIORES. (Compra Sostenible)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/09/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/12/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0065
Request Title
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA HIGIENE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES. EXTERIORES. (Compra Sostenible)
Description
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA HIGIENE DEL PERSONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES. EXTERIORES. (Compra Sostenible)
Business Operation
División de Mayordomía
Reply Reference
COT-2024-0065
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,050,554 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/12/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos insumos será con la División de Mayordomía, División de Almacén y Suministros y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Nota: Los c
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1
DO1.PCCNTR.1903874 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
890,300.00
0.00
160,254.00
0.00
1,292,608.40
1,050,554.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para manos doblada en Z triple hoja en fardos de 24/150.
40
CAJ
5,276.96
3,315
132,600.00
0.00
23,868
100
23,868.00
0.00
211,078.40
156,468.00
3
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para manos pre-cortado (Fardo 6/1).
200
PAQ
2,419.3
1,720
344,000.00
0.00
61,920
100
61,920.00
0.00
483,860.00
405,920.00
4
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Papel toalla para manos pre-cortado con fibras 100% reciclables (ecológico) 6/1.
200
PAQ
2,183
1,505
301,000.00
0.00
54,180
100
54,180.00
0.00
436,600.00
355,180.00
6
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
Gel antibacterial de 1000 ml. (Cajas 6/1).
35
CAJ
4,602
3,220
112,700.00
0.00
20,286
100
20,286.00
0.00
161,070.00
132,986.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/9/2024_3_43 p.m..Pdf
Download
Orden de compra LLM SUPLIDORES MIREX-DAF-CM-2024-0065.pdf
Orden de compra LLM SUPLIDORES MIREX-DAF-CM-2024-0065.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,050,554.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
917,568.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
132,986.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único
1,050,554.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1727106953864N7HSN
1
1,050,554.00
DOP
Vencido
Link